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杭州市西湖区城市管理局(汇总)单位2017年度部门决算

发布时间:2019-06-05
 

  1.教师这个职业有发展前途吗教师是一门很崇高和神圣的职业,当然是非常有前途的。并不是每个人都能当老师的!即便是师范学院的毕业生,也并不一定就具备了当老师的资格的!当老师并不简朴地是向学生教授书本上印的那些知识,学生从老师那里更多地是学习对生活、对人生、对他四周的世界的理解。在多数情形下,老师影响着学生的一生。教师的身上担着未来的希望,社会对教师的地位也越来越重视,不仅仅给教师更高的社会地位也给教师给好的进修机会。2.假如学生当面指责你,你会如何处理作为教师碰到这种情况千万别急,急了会出乱,乱了就失分寸。

    从严治党,关键是从严治吏。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央坚持全面从严治党和从严管理干部,坚持党管干部原则,强化党组织领导和把关作用,全方位扎紧制度笼子,推动选人用人工作不断规范,选人用人状况和风气明显好转。同时也要清醒看到,在少数地方和单位,党的干部工作政策执行还不够严格,正确用人导向还没有得到很好体现,选人用人上的不正之风仍有发生。“浇风易渐,淳化难归。”净化用人生态绝非一朝一夕之功,必须以永远在路上的坚定决心和恒心韧劲,进一步严格监督措施,完善监督体系,推进选人用人监督更加科学、更加严密、更加有效。

杭州市西湖区城市管理局(汇总)单位2017年度部门决算

(汇总)2017年度部门决算(汇总)单位概况(汇总)(汇总)单位2017(汇总)单位2017年度部门决算情况说明(汇总)2017年度收、支总计万元,与2016年收、支总计相比,收、支总计增加万元,增长%。 主要原因是:许多基础设施完工后,后续管养工作由我局负责,日常维护费用增加较大。 而且一些项目周期较长,还有较多项目尾款还需支付。 万元,占总收入%,包括财政拨款收入49,万元(其中,一般公共预算49,万元,政府性基金预算%;事业单位专户资金0%。 附属单位上缴收入0%。

万元,其中基本支出13,万元,占%;项目支出万元,占%;经营支出2,万元,占%。 万元,事业单位经营支出52,万元,政府性基金预算支出万元。 (汇总)2017年度财政拨款收入总计53,万元,与2016年相比,财政拨款收入总计增加万元,增长%。

主要原因是:不少基础设施完工后续管养工作由我局负责,日常维护费用增加。

(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出52,万元,占本年支出合计的%。 与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加万元,增长%。 主要原因是:我局承担日常管养工作量较2016年有一定的增加。 (汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48,万元,支出决算为52,万元%,主要原因是我局承担垃圾分类、日常管养工作量较2016年有一定的增加。

部分项目如下:1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)事务。 2017年年初预算为万元,2017年支出决算为万元,决算数大于预算数的主要原因我局执法大队等事业单位当年退休人员增多,并且退休人员医药费增加较大。 2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务。 2017年年初预算为万元,2017年支出决算为万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因我局执法大队3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务2017年年初预算为万元,2017年支出决算为万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因当年新进人员增加。 4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务。

2017年年初预算为万元,2017年支出决算为%,决算数大于预算数的主要原因当年新进人员增加。

5)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务。

2017年年初预算为万元,2017年支出决算为万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员医疗费开支较少。

6)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务。

2017年年初预算为万元,2017年支出决算为万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员医疗费开支较少。

7)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)事务。

2017年年初预算为万元,2017年支出决算为万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是我局系统2017年新增人员较多,日常行政运行费用增加。

8)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)事务。 2017年年初预算为28万元,2017年支出决算为万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是我局系统2017年新增人员较多,一般行政运行费用增加。 9)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)事务。 2017年年初预算为万元,2017年支出决算为万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因我局执法工作量较2016年有大幅度增加,日常巡查、专项整治等经费开支较大。

10)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)事务。

2017年年初预算为万元,2017年支出决算为%,决算数小于预算数的主要原因我局在市政监管方面开支减少。

11)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)事务。 2017年年初预算为万元,2017年支出决算为万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是我局环卫设施改善投入较大。

12)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)事务。

2017年年初预算为万元,2017年支出决算为万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因我局在城乡社区环境卫生、市政工程等方面投入较大资金。 13)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)事务。 2017年年初预算为万元,2017年支出决算为万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是我局对水利设施项目进行了改善改造。

(汇总)2017年一般公共预算财政拨款基本支出13,万元,其中:11,万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;1,万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行有关规定,厉行节约,并且2017年开始公车改革,车辆费用开支减少。 1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算54500元。 (境)团组(境)累计2)公务接待费:2017年度公务接待费决算3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算万元,下降%。

其中,公务用车购置支出2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2017年开始实施公车改革,局本级、执法大队等列入车改范围内的单位都已按要求完成公车改革工作,大幅度减少车辆运行费用。 万元,下降2%,主要原因是单位严格按照有关规定,厉行节约。

2017年12月31日,城管局本级及所属各单位共有车辆50万元以上通用设备100万元以上专用设备:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

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